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Obiettivi e risorse finanziarie

I tre obiettivi principali del Servizio Gestione sono:

  • Manutenzione generale: Interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco; per quanto riguarda i beni a carattere agronomico, forestale e naturalistico la corretta conduzione favorisce lo sviluppo nel rispetto delle caratteristiche intrinseche del bene, adeguando di volta in volta lo strumento di gestione alle mutate caratteristiche degli elementi naturali, anche per effetto della loro maturazione o invecchiamento. Per il raggiungimento di tale obiettivo ci si avvale oltre che del personale del Parco anche di ditte esterne specializzate, previa gara di appalto.

  • Esecuzione di opere ed impianti: realizzazione di tutti gli interventi di natura agronomica, forestale, naturalistica, ambientale, edilizia ed impiantistica finalizzati a costruire nuove porzioni di Parco o miglioramenti nei settori del Parco già costruito. Parte in appalto e parte in economia diretta.

  • Gestione aziendale: mantenimento ed esercizio di tutti gli immobili e le dotazioni a servizio delle attività dell'Ente (ad es. la Cascina Centro Parco, inclusi gli uffici, le officine, i luoghi accessibili al pubblico, l'impiantistica).

Le risorse finanziarie per l'anno 2016 sono definite dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dal Consiglio d'Amministrazione e sono così ripartite:

  • Conto corrente €.    1.743.142,19 * (escluso interventi fuori parco)
  • Conto capitale  €.      276.302,053
  •                      ==============
  • Totale             €.  2.019.444,72  (importo assestato al 31/12/2016)       

ESCLUSE LE SPESE PER IL PERSONALE CHE SONO A CARICO DELLA DIREZIONE E QUINDI NON VENGONO RIPORTATE NEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE

DI SEGUITO SI RIPORTA LA TABELLA DI RAFFRONTO DELLE RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO A PARTIRE DALL'ANNO 2007.

ANNO

Conto Corrente

Conto Capitale

Totale

2007

2.099.509,11

560.248,73

2.659.757,84

2008

2.166.635,38

565.000,00

2.731.635,38

2009

1.999.016,00

472.000,00

2.471.016,00

2010

1.911.104,57

253.000,00

2.164.104,57

2011

1.801.088,52

190.000,00

1.991.088,52

2012

1.568.775,00

190.000,00

1.758.775,00

2013

875.542,69

630.000,00

1.505.542,69

2014

1.513.000,00

200.000,00

1.713.000,00

2015

1.609.733,21

210.000,00

1.819.733,21

2016

1.743.142,19

276.302,53

2.019.444,72

 

Il dettaglio delle spese previste, le azioni, i beneficiari, le modalità di attuazione e altri dati sono visionabili sul Piano Esecutivo di Gestione che da quest'anno ha valenza triennale: PEG 2016-2017-2018 

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